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集团召开内部审计业务交流讨论会

发布时间:2022-08-24作者:浏览人数:

  8月24日,集团召开内部审计业务交流讨论会议,认真分析集团及各子公司内部审计发现的问题,研究落实整改措施,进一步提升审计、财务人员专业技能水平,夯实管理基础,助推集团高质量发展。集团党委书记、董事长杨亚成出席会议并讲话,集团党委副书记、总经理王益军主持,集团党委委员、副总经理朱素云、陈鸣永参加。

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  杨亚成指出,审计监督是防风险、堵漏洞的关键环节。要聚焦问题导向,建立健全完整、有效的监督机制,及时发现预算执行、财务收支以及基础配套建设等重点领域和重点环节方面的问题,深入分析,举一反三,查缺补漏,发挥好审计保护、把关、指导、监督作用。

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  杨亚成要求,要落实整改责任,坚持发现问题、整改问题与制度体系建设相融合,针对审计发现的问题清单,系统研究防范措施,加大问题整改落实情况的跟踪、回访和检查工作力度,建立健全问题整改考核办法,形成闭环机制。要创新培养方式方法,开展以老带新,以新促老活动,培养“能审、善写、会说”审计人才,打造素质过硬的审计人才队伍。

  杨亚成强调,当前集团正处于高质量转型发展非常关键的攻坚期,做好审计工作责任重大。各单位和全体审计工作人员要敢为善为,勇挑重担,全力提升审计综合质效,为加快建设“国际湿地、沿海绿城”作出海兴贡献。

  集团审计部、财务部主要负责同志,内部财务审计人员,各所属公司分管财务领导和财务负责人参加。