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市审计局到集团开展内部审计工作专项督查
发布时间:2022-07-09作者:审计部浏览人数:
7月8日上午,市审计局内审处处长游本泉一行到集团开展内部审计工作专项督查。集团党委书记、董事长杨亚成,党委副书记、总经理王益军出席,集团领导王志刚、陈鸣永及相关部门人员参加。
会上,杨亚成对市审计局督查组一行到来表示欢迎,并介绍了集团2021年以来内审工作开展情况及2022年内审工作思路。杨亚成表示,集团将立足中心大局,系统谋划内审项目;突出重点任务,持续规范内审流程;坚持结果导向,推进内审成果运用;聚力队伍建设,持续提升综合素质。紧紧围绕集团主责主业,依法全面履行审计监督职责,做好常态化经济体检,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,为促进高质量发展提供监督保障。
督查组对集团内部审计工作给予了充分肯定。游本泉指出,对海兴集团开展内部审计工作专项检查,有利于进一步提高监管企业内部审计监督与服务水平,对企业高质量发展具有积极作用。海兴集团要进一步加大内审工作的组织领导,明确内审职责,完善内审制度建设,推进审计监督全覆盖;加强计划管理,合理编制年度内审工作计划,推动内审工作有序开展;进一步推动审计成果运用,对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题进行认真分析研究,查找薄弱环节,弥补工作短板,充分发挥内部审计的基础性、源头性、预防性作用,让集团内部审计工作更上一步台阶。
会后,督查组对集团内部审计工作有关文件和材料进行了查阅。
