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审计部开展2022年上半年内部财务审计工作

发布时间:2022-10-10作者:审计部浏览人数:

  为及时掌握集团及下属公司财务状况、经营情况和内部控制执行情况,9月起,集团审计部开展2022年上半年内部财务审计工作。

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  本次审计主要围绕财务收支,通过主营业务收入和成本等,确定被审计单位2022年上半年经营情况;对被审计单位会计资料进行检查、监督,识别财务风险,核实被审计单位账目的真实性、准确性、完整性;对被审计单位内部控制环境进行排查,了解制度执行情况和内部控制运行的有效性,切实发挥审计在监督体系中的重要作用,及时加强管理、完善制度、健全长效机制、堵住监管漏洞,促进集团规范化运作和高质量发展。