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部门动态
强化内审工作,提升工作质量
今年以来,集团审计部坚持深入贯彻关于深化国有企业和国有资本审计监督的部署要求,持续推动集团建立完善内部审计监督体系,围绕基础设施配套审计、财务内部审计以及合规管理等重点方面,深化审计内容,创新方式方法,取得了明显成效。
一是规范内审程序手续。结合集团工作实际,细化梳理审计部工作职责、各岗位职责,进一步明确内部审计流程。配合集团成本控制部、港城公司、港产公司、国港公司等部门和单位,完成月亮湾港城安置区、高端制造产业园等重点项目跟踪审计服务单位招选工作,严格把关结算口径、成本控制、付款方式等环节。每项审计工作结束后,根据审计成果组织复盘分析,对发现的问题及时梳理汇总,列为后期审计工作关注事项,整理形成了可执行性文件,为开展其他项目审计工作提供依据参照。
二是完善内审运转体系。建立审计结果分析、转化和运用机制,通过对集团本部以及各板块、子公司开展年度财务审计工作,进一步梳理完善内审整改联动、部门联动等机制,形成整改合力,做到事事有结果、件件有落实。按照市总工会《关于开展2021年度工会经费计拨审查工作的通知》的要求,归纳总结审计工作中具有典型性、普遍性、倾向性、苗头性的一系列问题,完成了集团2021年度工会经费计拨、上缴、管理、使用等情况的专项审计。
三是加强学习苦练内功。积极组织部门人员针对性参加财税协同管理、施工项目管理与三次经营、工程造价审计实务等专题的多场线上线下的学习培训,内部形成浓厚学习氛围。审计人员主动学习,针对不足查漏补缺,努力提高自身专业素养,合理利用空余时间学习专业知识,踊跃报名参加财务、建筑、造价等考试。
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