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审计部开展2023年上半年审计工作

发布时间:2023-08-31作者:审计部浏览人数:

  根据《海兴集团2023年审计工作实施方案》(盐海[2022]73号)要求,集团审计部于近期开始2023年上半年内部财务审计工作。

  本次审计采取就地审计方式,审计过程具体包括查看凭证、报表、账册、相关合同以及内部控制管理制度、目标责任书等资料,个别访谈,审计调查等。

  本次审计对象主要是集团公司本部及全资子公司、控股(参股)子公司以资产负债表、损益表和现金流量表为中心的全部会计报表、相关财务资料,以及以会计报表为载体的经营活动和企业内部控制管理。

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